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珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局2014年度部門(mén)決算
  • 2015-10-23 07:43:00
  • 來(lái)源: 斗門(mén)區(qū)委老干部局
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):斗門(mén)區(qū)財(cái)政局
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珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局2014年度部門(mén)決算

 

目   錄

 

第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

 

 

 


第一部分 珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局概況

 

一、珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局職能簡(jiǎn)述

斗門(mén)區(qū)委老干部局是主管離休及副科以上退休干部的工作部門(mén),其主要職責(zé)包括:檢查督促離休和副科以上退休干部政治、生活待遇的落實(shí);負(fù)責(zé)落實(shí)離休干部“三個(gè)機(jī)制”,直接管理企業(yè)離休干部;做好離休、副科以上退休干部慰問(wèn)、探訪、醫(yī)藥保健和喪后處理工作等。

(根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府確定的各部門(mén)主要職責(zé)簡(jiǎn)述)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局部門(mén)決算由本單位構(gòu)成,具體納入珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局2014年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

中共珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局

行政單位

2

 

參公事業(yè)單位

3

 

財(cái)政核撥事業(yè)單位

4

 

財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)單位

5

 

經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位

……

 

 

(與上年相比,如有戶數(shù)增減變動(dòng)的,請(qǐng)?jiān)诖苏f(shuō)明增減變動(dòng)原因)

 

第二部分 2014年度部門(mén)決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

部門(mén)名稱:中共珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局                      單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財(cái)政撥款

1

547.47 

一、一般公共服務(wù)

30

269.64 

   其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

 

三、國(guó)防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

   其中:財(cái)政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)

35

 

五、附屬單位繳款

7

2.27 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)

37

153.19 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

115.37 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

40

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水事務(wù)

41

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務(wù)

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出

45

 

 

17

 

十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出

46

 

 

18

 

十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務(wù)

49

 

 

21

 

二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出

50

 

 

22

 

二十二、國(guó)債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計(jì)

25

549.74 

本年支出合計(jì)

54

538.20

   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額

26

 

   結(jié)余分配

55

 

   上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

6.22 

   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

 17.76

 

28

 

 

57

 

合計(jì)

29

555.96

合計(jì)

58

555.96

注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
               25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。

 


 

表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)名稱:中共珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局                  單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計(jì)

3.96

547.46

535.93

273.65

262.28

15.49

 201

一般公共服務(wù)支出

3.96

278.90

267.37

115.48

151.89

15.49

 208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

 

153.19

153.19

153.19

 

 

 210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

115.37

115.37

4.98

110.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
   3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!   ?               

 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門(mén)名稱:中共珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局                  單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
   3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!   ?               

 

 

 

 

表四 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)名稱:中共珠海市斗門(mén)區(qū)委老干部局

 

   單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

“三公”經(jīng)費(fèi)支出

因公出國(guó)(境)費(fèi) 支出

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

公務(wù)接待費(fèi)  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

小計(jì)

小計(jì)

小計(jì)

項(xiàng)

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計(jì)

7.62

 

2.79

4.83

201

一般公共服務(wù)支出

公共

7.62

 

2.79

4.83

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

支出

支出

7.62

 

2.79

4.83

2013601

行政運(yùn)行

2.22

 

2.22

 

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

5.40

 

0.57

4.83

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

 

第三部分 2014 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)549.74萬(wàn)元,支出總計(jì)538.2萬(wàn)元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬(wàn)元,本年收入547.46萬(wàn)元,本年支出535.93萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.49萬(wàn)元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)267.37萬(wàn)元,占49.89%;社會(huì)保障和就業(yè)支出153.19萬(wàn)元,占28.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115.37萬(wàn)元,占21.53%。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年,區(qū)委老干部局“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算7.62萬(wàn)元,比上年減少13.41萬(wàn)元。其中:由于公車改革公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少5.27萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)減少8.43萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng)0%。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.79萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的36.61%比上年減少13.41萬(wàn)元。下降的主要原因是:公務(wù)用車改革。

開(kāi)支內(nèi)容包括:1.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車保有量為2輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.79萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)決算4.83萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)66批,848人次,共48255元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的63.39%,比上年減少8.14萬(wàn)元。下降的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,履行節(jié)約原則,所以公務(wù)接待費(fèi)下降。

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

2014年我局致力做好落實(shí)離休和副科以上退休干部政治、生活待遇工作;做好離休、副科以上退休干部慰問(wèn)、探訪、去世老干部的善后工作;做好老干部的年度體檢工作,切實(shí)關(guān)心老干部的身體健康;組織離休、副科以上退休干部開(kāi)展有益身心健康的文體活動(dòng);組織離休、副科以上退休干部的政治理論學(xué)習(xí),思想政治工作;做好離休、副科以上退休干部的調(diào)研、信息統(tǒng)計(jì)和信訪工作,提出解決問(wèn)題的措施和辦法;協(xié)助區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)開(kāi)展工作;調(diào)查掌握離休及副科以上退休干部有關(guān)情況,總結(jié)推廣老干部工作經(jīng)驗(yàn);真正使離退休老干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所教、老有所樂(lè)”,老干部工作取得顯著成效,得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和離退休干部的充分肯定。

 

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