珠海市斗門區(qū)路燈管理所2014年度部門決算
目 錄
第一部分 珠海市斗門區(qū)路燈管理所概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海市斗門區(qū)路燈管理所部門概況
一、珠海市斗門區(qū)路燈管理所職能簡述
珠海市斗門區(qū)路燈管理所是負(fù)責(zé)城區(qū)路燈安裝、管理的工作,其主要職責(zé)包括:
1、負(fù)責(zé)城區(qū)范圍的路燈維護(hù)、管養(yǎng)和安裝工作;
2、承辦上級部門和主管部門分派的其他事項;
3、參與擬定城區(qū)路燈工作規(guī)劃、計劃和管理辦法,并組織實施。
二、部門決算單位構(gòu)成
珠海市斗門區(qū)路燈管理所2014年部門決算編報范圍詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 珠海市斗門區(qū)路燈管理所 | 財政核補(bǔ)事業(yè)單位 |
第二部分 2014年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)路燈管理所 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 463.24 | 一、一般公共服務(wù) | 30 |
|
其中:政府性基金 | 2 | 134.61 | 二、外交 | 31 |
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二、上級補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
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三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
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其中:財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 |
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四、經(jīng)營收入 | 6 | 11.50 | 六、科學(xué)技術(shù) | 35 |
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五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
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六、其他收入 | 8 | 66.71 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 |
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| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 |
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| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 40 | 489.09 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通運輸 | 42 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
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| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務(wù) | 49 |
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| 21 |
| 二十一、儲備事務(wù)支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
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| 24 |
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| 53 |
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本年收入合計 | 25 | 541.45 | 本年支出合計 | 54 | 489.09 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額 | 26 |
| 結(jié)余分配 | 55 | 6.85 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 243.62 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 289.13 |
| 28 |
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| 57 |
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合計 | 29 | 785.07 | 合計 | 58 | 785.07 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)路燈管理所 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 57.44 | 328.62 | 291.59 |
| 291.59 | 94.47 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 57.44 | 328.62 | 291.59 |
| 291.59 | 94.47 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 57.44 | 328.62 | 291.59 |
| 291.59 | 94.47 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 277.14 | 239.33 |
| 239.33 | 37.81 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 57.44 | 51.48 | 52.26 |
| 52.26 | 56.66 | ||
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注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表三 政府性基金預(yù)算支出決算表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)路燈管理所 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
| 134.61 | 127.24 |
| 127.24 | 7.37 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 134.61 | 127.24 |
| 127.24 | 7.37 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 |
| 134.61 | 127.24 |
| 127.24 | 7.37 | ||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 |
| 134.61 | 127.24 |
| 127.24 | 7.37 | ||
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表四 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
部門名稱:珠海市斗門區(qū)路燈管理所 | 單位:萬元 | ||||||
項目 | “三公”經(jīng)費支出 | 因公出國(境)費 支出 | 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 | 公務(wù)接待費 支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 1.39 |
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| 1.39 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1.39 |
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| 1.39 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1.39 |
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| 1.39 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1.39 |
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| 1.39 | ||
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注:本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出情況。
1欄=(2+3+4)欄。
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計541.45萬元,支出總計489.09萬元。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.44萬元,本年收入328.62萬元,本年支出291.59萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.47萬元。
公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)239.33萬元,占82.08%;其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出52.25萬元,占17.92%。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入134.61萬元,本年支出127.24萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.37萬元。
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年珠海市斗門區(qū)路燈管理所“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算1.39萬元,比上年減少1.7萬元,下降55.2%。其中:
(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%,與往年一樣。
(二)公務(wù)接待費決算1.39萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、應(yīng)急加班等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出共1.39萬元(其中公務(wù)接待2批18人次,共0.252萬元;搶險應(yīng)急加班,包括城區(qū)線路故障搶修、線路被盜搶修,以及搶修斗門鎮(zhèn)、乾務(wù)鎮(zhèn)、六鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路故障、路燈維護(hù)等,加班29次,誤餐費共1.138萬元)。外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經(jīng)費總額的100%,比上年減少1.7萬元,下降55.2%。下降的主要原因是:考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動比往年減少。
開支內(nèi)容包括:業(yè)務(wù)交流、調(diào)研、學(xué)習(xí),搶險應(yīng)急加班誤餐費。
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
一、抓好路燈維護(hù)養(yǎng)護(hù)工作
對管轄范圍內(nèi)的路燈專用變壓器、控制箱、地埋電纜、架空電線及燈桿燈具等進(jìn)行專項檢查。定期檢查清拆整治違章架設(shè)管線、橫幅廣告燈箱、廣告刀旗等,保證了路燈安全,保持了路燈設(shè)施完好率和亮燈率達(dá)到98%以上。
二、認(rèn)真落實上級部門重點工作部署
1、更換中興路兩座人行天橋輪廓燈,經(jīng)改造后天橋輪廓燈達(dá)到有效防爆、防塵、防水使用效果;
2、完成西堤路雨水電動水閘電氣設(shè)施安全改造工程。改造后的三個電動水閘增加延時繼電器、限位開關(guān)有效加強(qiáng)電動機(jī)的操作保護(hù)措施和漏電保護(hù);
3、完成井乾路垃圾中轉(zhuǎn)站電氣安裝工程。增加安裝三套電源控制箱及五盞LED路燈;
4、完成白藤湖環(huán)湖路路燈工程。工程配套燈光后為廣大群眾晚上出行增添光明;
5、協(xié)助斗門鎮(zhèn)政府維修路燈并對現(xiàn)有900余盞路燈安全性、可靠性進(jìn)行改造,整改部分不安全的裝置及線路;
6、更換我所管轄范圍內(nèi)現(xiàn)有4臺S7型變壓器,更換為高效臺架式與箱式變壓器。有效提高電網(wǎng)供電水平,降低損耗。
三、積極配合路燈改造相關(guān)工作。
1、認(rèn)真配合區(qū)市政園林管理處推進(jìn)《斗門區(qū)智能化LED路燈節(jié)能改造合同能源管理采購項目》改造工作。對部分故障路燈、巷燈及時反饋路燈維護(hù)人員,監(jiān)督維護(hù)人員的工作進(jìn)度和工作質(zhì)量。
2、配合上級和相關(guān)部門對改造的項目牽涉路巷燈的工程,路燈設(shè)計方案提出修改建議,根據(jù)我區(qū)現(xiàn)有路燈狀況,對設(shè)計中存在的施工設(shè)計和現(xiàn)場情況提出意見及完工的項目進(jìn)行驗收移交等工作。
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