珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室2014年度部門決算
目 錄
第一部分 珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室
一、珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室職能簡述:
1、 貫徹執(zhí)行上級部門和區(qū)委、區(qū)政府的農村、農業(yè)政策,貫徹落實農業(yè)技術推廣法。
2、 制定甘蔗生產規(guī)劃并組織實施。包括落實各項生產措施、提供甘蔗生產的產前、產中、產后服務。
3、 指導開展甘蔗生產的科學技術工作。組織引進甘蔗新良種、新技術,并開展試驗、示范和推廣。開展甘蔗生產的技術培訓、咨詢服務和技術推廣隊伍的建設。
4、 貫徹落實國家對糖料管理有關規(guī)定和糖料的收購政策。協(xié)調蔗農和糖廠的關系,了解收集糖料生產情況,收集周邊糖廠有關甘蔗收購價格,提供甘蔗收購價格的指導依據。
二、部門決算單位構成
珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室決算由財政核撥單位構成,具體納入珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 |
| 行政單位 |
2 |
| 參公事業(yè)單位 |
3 | 珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室 | 財政核撥事業(yè)單位 |
4 |
| 財政核補事業(yè)單位 |
5 |
| 經費自籌事業(yè)單位 |
…… |
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(與上年相比,如有戶數增減變動的,請在此說明增減變動原因)
第二部分 2014年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 173.73 | 一、一般公共服務 | 30 |
|
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
二、上級補助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
其中:財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 |
|
四、經營收入 | 6 |
| 六、科學技術 | 35 |
|
五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 13.07 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 | 102.58 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 | 1.79 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、農林水事務 | 41 | 78.46 |
| 13 |
| 十三、交通運輸 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、地震災后恢復重建支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、儲備事務支出 | 50 |
|
| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
|
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合計 | 25 | 186.80 | 本年支出合計 | 54 | 182.84 |
用事業(yè)基金彌補收支差額額額 | 26 |
| 結余分配 | 55 | 3.90 |
上年結轉和結余 | 27 | 0.08 | 年末結轉和結余 | 56 | 0.14 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合計 | 29 | 186.88 186.88186.878684.93 | 合計 | 58 | 186.88 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
表二 公共預算財政撥款支出決算表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 0.08 |
|
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| |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 |
| 102.58 | 173.67 | 173.67 |
|
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
| 102.58 | 102.58 | 102.58.61 |
|
| ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 |
| 100.76 | 100.76 | 100.76 |
|
| ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
| 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
| 1.79 | 1.79 | 1.79 |
|
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 |
| 1.79 | 1.79 | 1.79 |
|
| ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 |
| 1.18 | 1.18 | 1.18 |
|
| ||
2100503 | 公務員醫(yī)療補助 |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 |
|
| ||
213 | 農林水支出 | 0.08 | 69.35 | 69.29 | 46.13 | 23.16 |
| ||
21301 | 農業(yè) | 0.08 | 69.35 | 69.29 | 46.13 | 23.16 |
| ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 0.08 | 47.13 | 46.13 |
| 1 |
| ||
2130199 | 其他農業(yè)支出 |
| 22.23 | 22.23 |
| 22.23 |
|
注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄。
表三 政府性基金預算支出決算表
部門名稱: 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
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| |||
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄。
表四 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
部門名稱: | 珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室 |
|
|
| 單位:萬元 | ||
項目 | “三公”經費支出 | 因公出國(境)費 支出 | 公務用車購置及運行維護費支出 | 公務接待費 支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 0.74 |
|
| 0.74 | |||
213 | 農林支出 | 0.74 |
|
| 0.74 | ||
21301 | 農業(yè) |
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| ||
2130104 | 事業(yè)運行 |
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2130199 | 其他農業(yè)支出 |
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注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。
1欄=(2+3+4)欄。
第三部分 2014年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計186.80萬元,支出總計182.84萬元。
二、公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余0.08萬元,本年收入186.80萬元,本年支出182.84萬元,年末結轉和結余3.96萬元。
公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出102.58萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.79萬元,農林水支出69.35萬元。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0.08萬元,本年收入186.80萬元,本年支出182.84萬元,年末結轉和結余3.96萬元。
四、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年,珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算0.74萬元,接待費0.74萬元。
(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經費總額的0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
(二)公務用車購置及運行維護費決算0萬元。
公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
開支內容包括:1.公務用車購置數量為0輛,公務用車購置0萬元。
2.公務用車保有量為0輛,運行維護費0萬元。
(三)公務接待費決算0.74萬元。
公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費17批,125人次,共0.74萬元;外事接待0批,0人次,共0元。
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