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斗門區(qū)蔗糖生產辦公室2014年度部門決算
  • 2015-10-26 09:19:00
  • 來源: 珠海市斗門區(qū)海洋與漁業(yè)局
  • 發(fā)布機構:斗門區(qū)財政局
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珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室2014年度部門決算

 

目  錄

 

第一部分 珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

 

 

 


第一部分 珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室

 

一、珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室職能簡述

1、 貫徹執(zhí)行上級部門和區(qū)委、區(qū)政府的農村、農業(yè)政策,貫徹落實農業(yè)技術推廣法。

2、 制定甘蔗生產規(guī)劃并組織實施。包括落實各項生產措施、提供甘蔗生產的產前、產中、產后服務。

3、 指導開展甘蔗生產的科學技術工作。組織引進甘蔗新良種、新技術,并開展試驗、示范和推廣。開展甘蔗生產的技術培訓、咨詢服務和技術推廣隊伍的建設。

4、 貫徹落實國家對糖料管理有關規(guī)定和糖料的收購政策。協(xié)調蔗農和糖廠的關系,了解收集糖料生產情況,收集周邊糖廠有關甘蔗收購價格,提供甘蔗收購價格的指導依據。

 

 

二、部門決算單位構成

珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室決算由財政核撥單位構成,具體納入珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表: 

序號

單位名稱

單位性質

1

 

行政單位

2

 

參公事業(yè)單位

3

珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室

財政核撥事業(yè)單位

4

 

財政核補事業(yè)單位

5

 

經費自籌事業(yè)單位

……

 

 

(與上年相比,如有戶數增減變動的,請在此說明增減變動原因)

 

 

第二部分 2014年度部門決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱:珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室                       單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

173.73 

一、一般公共服務

30

 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

  其中:財政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

 

四、經營收入

6

 

六、科學技術

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

13.07 

八、社會保障和就業(yè)

37

102.58 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

1.79 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

40

 

 

12

 

十二、農林水事務

41

78.46 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務支出

45

 

 

17

 

十七、地震災后恢復重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

186.80 

本年支出合計

54

182.84

  用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

 

  結余分配

55

 3.90

  上年結轉和結余

27

0.08 

  年末結轉和結余

56

0.14

 

28

 

 

57

 

合計

29

 186.88 186.88186.878684.93

合計

58

186.88

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
           
   25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 

 

 

表二 公共預算財政撥款支出決算表

 部門名稱:珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室                     單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

0.08

 

 

 

 

 

208

 社會保障和就業(yè)支出

 

102.58

173.67

173.67

 

 

20805

 行政事業(yè)單位離退休

 

102.58

102.58

102.58.61

 

 

2080502

 事業(yè)單位離退休

 

100.76

100.76

100.76

 

 

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

 

1.82

1.82

1.82

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

1.79

1.79

1.79

 

 

21005

  醫(yī)療保障

 

1.79

1.79

1.79

 

 

2100502

  事業(yè)單位醫(yī)療

 

1.18

1.18

1.18

 

 

2100503

  公務員醫(yī)療補助

 

0.62

0.62

0.62

 

 

213

  農林水支出

0.08

69.35

69.29 

46.13 

23.16 

 

21301

  農業(yè)

0.08

69.35

69.29 

46.13 

23.16

 

2130104

  事業(yè)運行

0.08

47.13

46.13 

 

1 

 

2130199

  其他農業(yè)支出

 

22.23

22.23

 

22.23

 

 

注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
  3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄。

 

表三 政府性基金預算支出決算表

部門名稱:                              單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
  3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄。

 

 

 

 

表四 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:

珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室  

 

 

 

   單位:萬元

項目

“三公”經費支出

因公出國(境)費 支出

公務用車購置及運行維護費支出

公務接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

0.74

 

 

0.74

213

農林支出

0.74

 

 

0.74

21301

農業(yè)

 

 

 

 

2130104

事業(yè)運行

 

 

 

 

2130199

其他農業(yè)支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

 

第三部分 2014年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計186.80萬元,支出總計182.84萬元。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明 

本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余0.08萬元,本年收入186.80萬元,本年支出182.84萬元,年末結轉和結余3.96萬元。

公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出102.58萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.79萬元,農林水支出69.35萬元。

 

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0.08萬元,本年收入186.80萬元,本年支出182.84萬元,年末結轉和結余3.96萬元。

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年,珠海市斗門區(qū)蔗糖生產辦公室 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算0.74萬元,接待費0.74萬元。

(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經費總額的0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)公務用車購置及運行維護費決算0萬元。

公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。 

開支內容包括:1.公務用車購置數量為0輛,公務用車購置0萬元。

2.公務用車保有量為0輛,運行維護費0萬元。

(三)公務接待費決算0.74萬元。

公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費17批,125人次,共0.74元;外事接待0批,0人次,共0元。

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