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中共珠海市斗門區(qū)委組織部2014年度部門決算
  • 2015-10-23 06:49:00
  • 來(lái)源: 珠海市斗門區(qū)委組織部
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):斗門區(qū)財(cái)政局
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目   錄

 

第一部分 中共珠海市斗門區(qū)委組織部概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

第三部分 2014年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

 

 

第一部分 中共珠海市斗門區(qū)委組織部概況

 

一、中共珠海市斗門區(qū)委組織部職能簡(jiǎn)述

中共珠海市斗門區(qū)委組織部是主管黨的組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)等方面工作的部門。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共珠海市斗門區(qū)委組織部部門決算由2單位構(gòu)成,具體納入中共珠海市斗門區(qū)委組織部2014年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

 

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

 斗門區(qū)委組織部

行政單位

2

 

參公事業(yè)單位

3

斗門區(qū)黨員電化教育中心

財(cái)政核撥事業(yè)單位

4

 

財(cái)政核補(bǔ)事業(yè)單位

5

 

經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位

 
 
 

第二部分 2014年度部門決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

                 部門名稱:斗門區(qū)委組織部                            單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財(cái)政撥款

1

1144.60

一、一般公共服務(wù)

30

821.96

   其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

 

三、國(guó)防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

   其中:財(cái)政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

70.58

四、經(jīng)營(yíng)收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

69.90

八、社會(huì)保障和就業(yè)

37

63.69

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

9.61

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

40

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水事務(wù)

41

81.22

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務(wù)

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出

45

 

 

17

 

十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出

46

 

 

18

 

十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務(wù)

49

 

 

21

 

二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出

50

 

 

22

 

二十二、國(guó)債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計(jì)

25

1214.50

本年支出合計(jì)

54

1047.06

 

   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額

26

 

   結(jié)余分配

55

 

   上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

407.56

   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

575.00 555574.99

 

28

 

 

57

 

合計(jì)

29

1622.067

合計(jì)

58

1622.06

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
           
    25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 

 

 

表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門名稱:斗門區(qū)委組織部                       單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本

支出

項(xiàng)目

支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計(jì)

287.56

1144.60 

1025.50

299.93

725.57

406.66

201

一般公共服務(wù)支出

287.56

645.37

800.62

197.03

603.59

132.31

20132

組織事務(wù)

287.56

645.37

800.62

197.03

603.59

132.31

2013201

行政運(yùn)行

3.29

198.61

198.94

197.03

1.91

2.96

2013299

其他組織事務(wù)支出

284.27

446.76

601.68

 

601.68

129.35

205

教育支出

 

70.58

70.58

29.59

40.98

 

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

 

70.58

70.58

29.59

40.98

 

2050802

干部教育

 

70.58

70.58

29.59

40.98

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

 

63.69

63.69

63.69

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

 

63.69

63.69

63.69

 

 

2085051

歸口管理的行政單位離退休

 

52.10

52.10

52.10

 

 

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

 

11.59

11.59

11.59

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

9.61

9.61

9.61

 

 

21005

醫(yī)療保障

 

9.61

9.61

9.61

 

 

2100501

行政單位醫(yī)療

 

6.45

6.45

6.45

 

 

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

 

1.27

1.27

1.27

 

 

2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

 

1.89

1.89

1.89

 

 

213

農(nóng)林水支出

 

355.35

81.00

 

81.00

274.35

21301

農(nóng)業(yè)

 

56.00

56.00

 

56.00

 

2130152

對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

 

56.00

56.00

 

56.00

 

21305

扶貧

 

47.00

 

 

 

47.00

2130599

其他扶貧支出

 

47.00

 

 

 

47.00

213999

其他農(nóng)林水支出

 

252.35

25.00

 

25.00

227.35

2139999

其他農(nóng)林水支出

 

252.35

25.00

 

25.00

227.35

注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!?nbsp;  

 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門名稱:斗門區(qū)委組織部                       單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本

支出

項(xiàng)目

支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
                             
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!   ?              

 

 

表四 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門名稱:斗門區(qū)委組織部 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

“三公”經(jīng)費(fèi)支出

因公出國(guó)(境)費(fèi) 支出

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

公務(wù)接待費(fèi)  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

小計(jì)

小計(jì)

小計(jì)

項(xiàng)

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計(jì)

28.35

 

8.86

19.49

201 

一般公共務(wù)支出

26.24

 

7.62

18.62

 20132

 組織事務(wù)

26.24

 

7.62

18.62

 2013201

 行政運(yùn)行

5.54

 

5.54

0.00

2013299 

其他組織事務(wù)支出

20.70

 

2.08

18.62

205

教育支出

2.11

 

1.24

0.87

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

2.11

 

1.24

0.87

 2050802

 干部教育

2.11

 

1.24

0.87

            注:本表反映部門本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

                1欄=(2+3+4)欄。

 

第三部分 2014年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部2014年度收入總計(jì)1214.50萬(wàn)元,支出總計(jì)1047.06萬(wàn)元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.56萬(wàn)元,本年收入1144.60萬(wàn)元,本年支出1025.50萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余406.66萬(wàn)元。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出800.62萬(wàn)元,占78.07%;教育支出70.58萬(wàn)元,占6.88%;社會(huì)保障和就業(yè)支出63.69萬(wàn)元,占6.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.61萬(wàn)元,占0.94%;農(nóng)林水支出81.00萬(wàn)元,占7.90%。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部2014年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年,區(qū)委組織部部門“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算28.35萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0.00萬(wàn)元。本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算8.86萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的31.25%。

開支內(nèi)容包括:公務(wù)用車保有量為1輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.54萬(wàn)元,其他組織事務(wù)2.08萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)決算19.49萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用,包括交通、用餐、住宿等。

 

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

2014年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委組織部的大力指導(dǎo)下,區(qū)委組織部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞“打造產(chǎn)業(yè)高地、建設(shè)美麗斗門、創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略,主動(dòng)服務(wù)大局,不斷解放思想、銳意創(chuàng)新,較好地完成了2014年的各項(xiàng)工作,為我區(qū)五年再造新斗門提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。

   一、精心組織、有序推進(jìn),全區(qū)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)取得顯著成效。一是認(rèn)識(shí)到位,及早安排部署。二是科學(xué)統(tǒng)籌,從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)工作。三是成效明顯,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

二、統(tǒng)籌謀劃、重點(diǎn)突出,干部管理工作穩(wěn)步提升。一是深入學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》。二是不斷優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)配置。三是加大干部考核協(xié)調(diào)督辦力度。四是全面加強(qiáng)干部監(jiān)督工作。五是繼續(xù)開展大規(guī)模干部教育培訓(xùn)工作。

三、緊扣主線、積極進(jìn)取,基層黨建創(chuàng)新發(fā)展。一是不斷加強(qiáng)基層隊(duì)伍建設(shè)。二是大力推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)。三是規(guī)范管理黨員隊(duì)伍。四是深入推進(jìn)“兩新”黨建工作。五是繼續(xù)做好遠(yuǎn)程教育工作。

四、優(yōu)化格局、大膽創(chuàng)新,人才工作扎實(shí)推進(jìn)。一是完善工作體制機(jī)制。二是支持“斗門院士工作室”做強(qiáng)品牌。三是豐富柔性引智形式。四是深化區(qū)校人才合作關(guān)系。五是提升發(fā)展格局。

   五、注重教育、強(qiáng)化實(shí)踐,部門自身建設(shè)逐步加強(qiáng)。一是認(rèn)真開展本部黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。二是加強(qiáng)部機(jī)關(guān)服務(wù)型黨組織建設(shè)。三是持續(xù)加強(qiáng)黨性教育活動(dòng)。四是深入落實(shí)從嚴(yán)治部。

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