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斗門區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2014年度部門決算
  • 2015-10-22 08:37:00
  • 來(lái)源: 斗門區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開
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 2014年度部門決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱: 珠海市斗門區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站                                     單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財(cái)政撥款

1

140614 

一、一般公共服務(wù)

30

 

   其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

 

三、國(guó)防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

   其中:財(cái)政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

469 

八、社會(huì)保障和就業(yè)

37

32958 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

480 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

40

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水事務(wù)

41

113144 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務(wù)

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出

45

 

 

17

 

十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出

46

 

 

18

 

十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務(wù)

49

 

 

21

 

二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出

50

 

 

22

 

二十二、國(guó)債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計(jì)

25

141083 

本年支出合計(jì)

54

146582 

   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額

26

 

   結(jié)余分配

55

025 

   上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

31440 

   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

25916 22591605.642591605.64

 

28

 

 

57

 

合計(jì)

29

172523 

合計(jì)

58

172523 117252257.85

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 


 

 

表二 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門名稱: 珠海市斗門區(qū)農(nóng)機(jī)安監(jiān)理站                              單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計(jì)

21290

140613 

140613 

42822

97791 

21290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。
               
3=4+5)欄;6=1+2-3)欄。                     

 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門名稱:珠海市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站                               單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。
              
3=4+5)欄;6=1+2-3)欄。                     

 

 

 

 

表四 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門名稱:

 

 

 

 

   單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

“三公”經(jīng)費(fèi)支出

因公出國(guó)(境)費(fèi) 支出

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

公務(wù)接待費(fèi)  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

小計(jì)

小計(jì)

小計(jì)

項(xiàng)

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計(jì)

 9.6

 0

 8.4

 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               注:本表反映部門本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

               1=2+3+4)欄。

 

 

 2014年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2014年度收入總計(jì)1725.23萬(wàn)元,支出總計(jì)1725.23萬(wàn)元。

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余314.4萬(wàn)元,本年收入1410.83萬(wàn)元,本年支出1725.23萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余持平。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)334.38萬(wàn)元,占22%;農(nóng)林水事務(wù)()1131.44萬(wàn)元;78%(分別按類級(jí)科目說(shuō)明)

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2014年度政府性基金財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212.9萬(wàn)元,本年收入1406.13萬(wàn)元,本年支出1406.13萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212.9萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年,斗門區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算9.6萬(wàn)元,比上年減少7.4萬(wàn)元,下降40%。其中:()公務(wù)用車保有量為2輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬(wàn)元,

()公務(wù)接待費(fèi)決算1.2萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)20批,242人次,共1.2萬(wàn)元。

 

 

 

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