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珠海市斗門區(qū)市政管理所2014年度部門決算
  • 2015-10-28 01:18:00
  • 來源: 斗門區(qū)市政管理所
  • 發(fā)布機構(gòu):
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珠海市斗門區(qū)市政管理所2014年度部門決算

 

目   錄

 

第一部分 珠海市斗門區(qū)市政管理所概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

 

 

 


第一部分 珠海市斗門區(qū)市政管理所概況

 

一、珠海市斗門區(qū)市政管理所職能簡述

斗門區(qū)市政管理所主要職責包括:

(一)負責井岸城區(qū)(不包括居民小區(qū))和城東城區(qū)(不含自然村)以及新青工業(yè)園的市政道路、城市橋梁等的日常養(yǎng)護工作。

(二)負責城東城區(qū)(不含自然村)的環(huán)衛(wèi)管理工作。

(三)承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

珠海市斗門區(qū)市政管理所部門決算由1個單位構(gòu)成,具體納入珠海市斗門區(qū)市政管理所2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

 斗門區(qū)市政管理所

財政核補事業(yè)單位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           第二部分 2014年度部門決算表

 

            表一 收入支出決算總表

 

部門名稱:斗門區(qū)市政管理所                           單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

731.58 

一、一般公共服務(wù)

30

 

   其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

   其中:財政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

 

四、經(jīng)營收入

6

 

六、科學技術(shù)

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

771.38 

八、社會保障和就業(yè)

37

 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

0.27 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

40

1480.27 

 

12

 

十二、農(nóng)林水事務(wù)

41

 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務(wù)

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出

45

 

 

17

 

十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務(wù)

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務(wù)

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務(wù)支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

1502.96 

本年支出合計

54

1480.54 

   用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

 

   結(jié)余分配

55

3.36 

   上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

285.53 

   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

304.59 

 

28

 

 

57

 

合計

29

1788.49 

合計

58

1788.49

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
           
    25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 


 

 

        表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   部門名稱:斗門區(qū)市政管理所                        單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

2.23

731.58 

729.62 

 

729.62 

4.19

 211

節(jié)能環(huán)保支出

0.59

 

0.27 

 

0.27 

0.32

 21103

污染防治 

0.59

 

 0.27

 

0.27 

0.32

 2110399

其他污染防治支出 

0.59

 

 0.27

 

0.27 

0.32

 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1.64

731.58

729.35 

 

729.35 

3.87

 21205

 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1.64

731.58

 729.35

 

729.35

3.87

 2120501

 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 

1.64

731.58

729.35 

 

 729.35

3.87

注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!                  ?

 

          表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

   部門名稱: 斗門區(qū)市政管理所                              單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!                  ?

 

 

 

 

   表四 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門名稱:

斗門區(qū)市政管理所 

 

 

 

   單位:萬元

項目

“三公”經(jīng)費支出

因公出國(境)費 支出

公務(wù)用車購置及運行維護費支出

公務(wù)接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

 2.44

 

 

 2.44

 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 2.44

 

 

 2.44

 21205

 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

 2.44

 

 

 2.44

 2120501

 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 

 2.44

 

 

 2.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

 

第三部分2014年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計1502.96萬元,支出總計1480.54萬元。

二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.23萬元,本年收入731.58萬元,本年支出729.62萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.19萬元。

公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保0.27萬元,占0.04%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.35萬元,占99.96%.

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年,斗門區(qū)市政管理所 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算2.44萬元,比上年減少9.14萬元,下降79%。其中:

(一)因公出國(境)費決算0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。

開支內(nèi)容包括:

1.公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車購置0萬元。

2.公務(wù)用車保有量為0輛,運行維護費0萬元。

(三)公務(wù)接待費決算2.44萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費共42批,共2.44萬元(說明:由于開展登革熱防控工作、迎接創(chuàng)建全國文明城市的檢查以及白蕉鎮(zhèn)創(chuàng)建新農(nóng)村建設(shè)和創(chuàng)建省衛(wèi)生鎮(zhèn)等重大活動,工人加班誤餐費共計2.39萬元;公務(wù)接待11人次,共計528元);外事接待0批,0人次,共0元。比上年減少9.14萬元,下降79%。

開支內(nèi)容包括:接待費和誤餐費。

 

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

2014年,我所重點做了以下工作:

(一)加強市政設(shè)施的巡查和維護

一是對存有安全隱患、污水橫流、路面凹凸不平的市政設(shè)施進行整治。一年來,修復(fù)雨水井蓋612座,修復(fù)市政道路路面7580平方米,修復(fù)下沉排水管道12處,疏通淤塞排水管道長度共352千米,解決處置廣場南街、環(huán)山北路口、工業(yè)大道北澳路口、龍井東路、新青三路、新青五路、金太路等路段多處水浸黑點。二是在今年登革熱防控工作中,積極支持配合社區(qū)居委會修復(fù)背街小巷破爛路面3250平方米,修復(fù)沙井128座,整治污水橫流56處。三是對朝福東路、朝福路、朝南路、飛龍街和渡江路人行道進行升級改造;四是完成黃楊山垃圾填埋場堤壩加固搶險工作;五是對珠海大道鶴洲北段道路兩邊8000多米防護欄的開展日常養(yǎng)護工作。

(二)加強日常環(huán)衛(wèi)工作。一是切實做好日常清掃保潔、果皮箱沖洗、垃圾清運、公廁管理等環(huán)衛(wèi)管理工作,垃圾做到日運日清;二是增加環(huán)衛(wèi)設(shè)施,新增加果皮箱120個,密封環(huán)衛(wèi)保潔車130輛;三是在登革熱防控工作中,發(fā)動人員加班加點工作,清理衛(wèi)生死角共18處,清理垃圾量達198噸(日常垃圾除外),處理污水橫流、漬水點58處;四是對珠海大道鶴洲北段和省道S272白蕉高速出入口至湖心路道路兩邊實施環(huán)衛(wèi)日常管理。

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