目 錄
第一部分 珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 __2014___年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 _2014____年度部門決算情況說明
第四部分 __2014___年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會概況
一、珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會職能簡述
珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園是珠海市重點建設的四大園區(qū)之一。珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會主要職責包括:組織編制園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、安排工業(yè)園內項目用地、招商引資、洽談重點項目、開展對外宣傳、組織實施工業(yè)園內市政基礎工程設施的投資建設、指導、協(xié)調工業(yè)園企業(yè)管理和安全生產工作,以及承辦區(qū)人民政府和上級部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會部門決算由1個單位構成,具體納入珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會_2014__年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會 | 行政單位 |
|
|
|
與上年相比,沒有戶數(shù)增減變動。
第二部分 _2014____年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱:珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 19945.111 | 一、一般公共服務 | 30 | 430.6 |
其中:政府性基金 | 2 | 19182.1 | 二、外交 | 31 |
|
二、上級補助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
其中:財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 |
|
四、經營收入 | 6 |
| 六、科學技術 | 35 |
|
五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 14.7 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 40 | 19182.1 |
| 12 |
| 十二、農林水事務 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通運輸 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、地震災后恢復重建支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、儲備事務支出 | 50 |
|
| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 | 219.3 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合計 | 25 | 19959.8 | 本年支出合計 | 54 | 19832 |
用事業(yè)基金彌補收支差額額額 | 26 |
| 結余分配 | 55 |
|
上年結轉和結余 | 27 | 315 | 年末結轉和結余 | 56 | 442.8 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合計 | 29 | 20274.8 | 合計 | 58 | 20274.8 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
表二 公共預算財政撥款支出決算表
部門名稱:珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 315 | 763 |
|
| 635.1 | 442.8 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 314.9 | 490 | 314.9 |
| 415.8 | 389.1 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 174.4 | 490 | 174.4 |
| 324.2 | 340.1 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 174.4 | 490 | 174.4 |
| 324.2 | 340.1 | ||
20113 | 商貿事務 | 140.6 |
| 140.5 |
| 91.5 | 49 | ||
2011308 | 招商引資 | 140.6 |
| 140.5 |
| 91.5 | 49 | ||
229 | 其他支出 |
| 273 |
|
| 219.2 | 53.7 | ||
22999 | 其他支出 |
| 273 |
|
| 219.2 | 53.7 | ||
2299901 | 其他支出 |
| 273 |
|
| 219.2 | 53.7 |
注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表三 政府性基金預算支出決算表
部門名稱:珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
| 19182.1 |
|
| 19182.1 |
| |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 19182.1 |
|
| 19182.1 |
| ||
21208 | 國有土地使用權出讓收安排的支出 |
| 19182.1 |
|
| 19182.1 |
| ||
2120802 | 土地開發(fā)支出 |
| 19182.1 |
|
| 19182.1 |
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表四 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
部門名稱: | 珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會 | 單位:萬元 | |||||
項目 | “三公”經費支出 | 因公出國(境)費 支出 | 公務用車購置及運行維護費支出 | 公務接待費 支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 5 |
|
| 5 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 5 |
|
| 5 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 5 |
|
| 5 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 5 |
|
| 5 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。
1欄=(2+3+4)欄。
一、收入支出決算總體情況說明
本部門_2014___年度收入總計19959.8萬元,支出總計19832萬元。
二、公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門__2014__年度公共預算財政撥款上年結轉和結余315萬元,本年收入19959.8萬元,本年支出19832萬元,年末結轉和結余442.8萬元。
公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)430.6萬元,占2.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出19182.1萬元,占96.7%;其他支出219.3萬元,占1.1%。(分別按類級科目說明)
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門__2014___年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入19182.1萬元,本年支出19182.1萬元,年末結轉和結余0萬元。
四、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明
_2014____年,新青科技工業(yè)園管理委員會部門“三公”經費公共預算財政撥款支出決算5萬元,比上年減少17.8萬元,下降78.1%。
(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經費總額的0%,比上年增加0萬元,增長0%。
(二)公務用車購置及運行維護費決算0萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經費總額的0%,比上年增加0萬元,增長0%。
(三)公務接待費決算5萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費24批,338人次,共50718元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經費總額的0%,比上年增加0萬元,增長0%。
第四部分 __2014___年度取得的主要事業(yè)成效
2014年新青科技工業(yè)園工業(yè)總產值達509.9億元,固定資產投資42.8億元,實際利用外資5500萬美元,外貿進出口總額91.6億美元,外貿出口總額64.9億美元。在招商引資、重大項目建設、企業(yè)服務、建設“平安新青”、園區(qū)黨建和市政工程建設工作等方面取得了顯著成效,為實現(xiàn)“打造產業(yè)高地,建設美麗斗門,創(chuàng)建科學發(fā)展示范區(qū)”戰(zhàn)略目標作出貢獻。
互聯(lián)網違法和不良信息舉報電話:2780091 互聯(lián)網違法和不良信息舉報郵箱:dmdzbzhyws@zhuhai.gov.cn 網站地圖 政務郵箱 聯(lián)系我們 珠海市互聯(lián)網違法和不良信息舉報網站 版權所有:斗門區(qū)人民政府門戶網站 主辦單位:珠海市斗門區(qū)人民政府辦公室 網站標識碼:4404030001 備案號:粵ICP備05026010號 |