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珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會2014年度部門決算
  • 2015-10-27 06:35:00
  • 來源: 新青科技工業(yè)園管理委員會
  • 發(fā)布機構:斗門區(qū)財政局
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第一部分 珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 __2014___年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 _2014____年度部門決算情況說明

第四部分 __2014___年度取得的主要事業(yè)成效

 

 

 

 


第一部分 珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會概況

 

一、珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會職能簡述

珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園是珠海市重點建設的四大園區(qū)之一。珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會主要職責包括:組織編制園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、安排工業(yè)園內項目用地、招商引資、洽談重點項目、開展對外宣傳、組織實施工業(yè)園內市政基礎工程設施的投資建設、指導、協(xié)調工業(yè)園企業(yè)管理和安全生產工作,以及承辦區(qū)人民政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會部門決算由1個單位構成,具體納入珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會_2014__年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

 珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會

行政單位

 

 

 

與上年相比,沒有戶數(shù)增減變動。

 

 

第二部分  _2014____年度部門決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱:珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會            單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

19945.111 

一、一般公共服務

30

430.6 

   其中:政府性基金

2

19182.1 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

   其中:財政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

 

四、經營收入

6

 

六、科學技術

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

14.7 

八、社會保障和就業(yè)

37

 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

40

19182.1 

 

12

 

十二、農林水事務

41

 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務支出

45

 

 

17

 

十七、地震災后恢復重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

219.3 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

19959.8 

本年支出合計

54

 19832

   用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

 

   結余分配

55

 

   上年結轉和結余

27

315 

   年末結轉和結余

56

 442.8

 

28

 

 

57

 

合計

29

20274.8

合計

58

20274.8

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
           
    25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 


 表二 公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會           單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

315 

763 

 

 

635.1 

442.8

 201

一般公共服務支出 

314.9

490

314.9

 

415.8 

389.1

 20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務 

174.4

490

174.4

 

324.2 

340.1

 2010399

 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

174.4

490

174.4

 

324.2 

340.1

 20113

 商貿事務

140.6

 

140.5

 

91.5 

49

 2011308

 招商引資

140.6

 

140.5

 

91.5 

49

 229

其他支出 

 

273

 

 

219.2 

53.7

22999

其他支出

 

273

 

 

219.2

53.7

2299901

其他支出

 

273

 

 

219.2

53.7

注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!    ?               

表三 政府性基金預算支出決算表

部門名稱:珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會           單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

19182.1

 

 

19182.1

 

 212

 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

19182.1

 

 

19182.1

 

 21208

 國有土地使用權出讓收安排的支出

 

19182.1

 

 

19182.1

 

 2120802

 土地開發(fā)支出

 

19182.1

 

 

19182.1

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!    ?               

 

 

 

 

表四 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:

珠海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會

 單位:萬元

項目

“三公”經費支出

因公出國(境)費 支出

公務用車購置及運行維護費支出

公務接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

 5

 

 

 5

 201

一般公共服務支出

 5

 

 

 5

 20103

 政府辦公廳(室)及相關機構事務

 5

 

 

 5

 2010399

 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

 5

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

 

第三部分 ___2014__年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門_2014___年度收入總計19959.8萬元,支出總計19832萬元。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門__2014__年度公共預算財政撥款上年結轉和結余315萬元,本年收入19959.8萬元,本年支出19832萬元,年末結轉和結余442.8萬元。

公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)430.6萬元,占2.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出19182.1萬元,占96.7%;其他支出219.3萬元,占1.1%。(分別按類級科目說明)

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門__2014___年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入19182.1萬元,本年支出19182.1萬元,年末結轉和結余0萬元。

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明

_2014____年,新青科技工業(yè)園管理委員會部門“三公”經費公共預算財政撥款支出決算5萬元,比上年減少17.8萬元,下降78.1%。

(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經費總額的0%,比上年增加0萬元,增長0%。

(二)公務用車購置及運行維護費決算0萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經費總額的0%,比上年增加0萬元,增長0%。

(三)公務接待費決算5萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費24批,338人次,共50718元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經費總額的0%,比上年增加0萬元,增長0%。

 

第四部分  __2014___度取得的主要事業(yè)成效

2014年新青科技工業(yè)園工業(yè)總產值達509.9億元,固定資產投資42.8億元,實際利用外資5500萬美元,外貿進出口總額91.6億美元,外貿出口總額64.9億美元。在招商引資、重大項目建設、企業(yè)服務、建設“平安新青”、園區(qū)黨建和市政工程建設工作等方面取得了顯著成效,為實現(xiàn)打造產業(yè)高地,建設美麗斗門,創(chuàng)建科學發(fā)展示范區(qū)戰(zhàn)略目標作出貢獻。

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