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共青團珠海市斗門區(qū)委員會2014年度部門決算
  • 2015-10-27 06:29:00
  • 來源: 斗門團區(qū)委
  • 發(fā)布機構:斗門區(qū)財政局
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共青團珠海市斗門區(qū)委員會2014年度部門決算

 

目   錄

 

第一部分 共青團珠海市斗門區(qū)委員會概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

 

 

 


第一部分 共青團珠海市斗門區(qū)概況

 

一、共青團珠海市斗門區(qū)委員會職能簡述

共青團是中國共產黨領導下的先進青年的群眾組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶,共青團斗門區(qū)委員會在斗門區(qū)委的領導下和珠海團市委的指導下開展工作,其機關主要工作任務是領導全區(qū)共青團和少先隊工作以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

 

二、部門決算單位構成

共青團斗門區(qū)委員會決算僅由本級單位構成,具體納入2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

 

1

 共青團珠海市斗門區(qū)委員會

 

 

 

 

第二部分 2014年度部門決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱: 共青團珠海市斗門區(qū)委員會                         單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

142.61 

一、一般公共服務

30

155.85 

   其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

   其中:財政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

 

四、經(jīng)營收入

6

 

六、科學技術

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

14.80 

八、社會保障和就業(yè)

37

3.61 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

3.28 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

40

 

 

12

 

十二、農林水事務

41

 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務支出

45

 

 

17

 

十七、地震災后恢復重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

157.41 

本年支出合計

54

162.74

   用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

 

   結余分配

55

 

   上年結轉和結余

27

35.02 

   年末結轉和結余

56

29.69

 

28

 

 

57

 

合計

29

192.43

合計

58

192.43

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
           
    25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 


表二 公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱: 共青團珠海市斗門區(qū)委員會                    單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

142.61

142.23

82.88

59.35

0.38

201

一般公共服務支出

 

135.72

135.34

75.99

59.35

0.38

20129

群眾團體事務

 

135.72

135.34

75.99

59.35

0.38

2012901

 行政運行

 

76.48

76.40

75.99

0.4

0.08

2012999

其他群眾團體事務支出

 

59.24

58.94

 

58.95

0.30

208

社會保障和就業(yè)支出

 

3.61

3.61

3.61

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

 

3.61

3.61

3.61

 

 

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

 

3.61

3.61

3.61

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

3.28

3.28

3.28

 

 

21005

醫(yī)療保障

 

3.28

3.28

3.28

 

 

2100501

行政單位醫(yī)療

 

2.56

2.56

2.56

 

 

2100503

公務員醫(yī)療補助

 

0.72

0.72

0.72

 

 

注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!    ?               

 

表三 政府性基金預算支出決算表

部門名稱:共青團珠海市斗門區(qū)委員會                   單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!    ?               

 

 

表四 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:

共青團斗門區(qū)委員會

 

 

 

   單位:萬元

項目

“三公”經(jīng)費支出

因公出國(境)費 支出

公務用車購置及運行維護費支出

公務接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

 6.52

 

 2.12

 4.40

201

一般公共服務支出

6.52

 

2.12

4.40

20129 

群眾團體事務

 6.52

 

 2.12

 4.40

2012901 

  行政運行

 1.98

 

 1.98

 

2012999 

 其他群眾團體事務支出

4.54

 

 0.14

 4.40

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2014年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計142.61萬元,支出總計142.23萬元。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入142.61萬元,本年支出142.23萬元,年末結轉和結余0.38萬元。

公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)135.34萬元,占95.2%;社會保障和就業(yè)支出3.61萬元,占2.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.28萬元,占2.3%。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

四、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年,團區(qū)委“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算6.52萬元。

(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務用車購置及運行維護費決算2.12萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

開支內容包括:1.公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車購置0萬元。

2.公務用車保有量為1輛,運行維護費2.12萬元。

(三)公務接待費決算4.40萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費46批,882人次,共44021元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經(jīng)費總額的67.5%

開支內容包括:工作業(yè)務往來及交流產生的餐費。

 

 

 

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

一年來,團區(qū)委在區(qū)委、區(qū)政府和團市委的正確領導下,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,深入學習貫徹黨的十八大和團的十七大會議精神,圍繞中心服務大局,進一步推進全區(qū)共青團的工作,取得了新的發(fā)展,為搶占先機、加快發(fā)展、五年再造一個新斗門做出了積極的貢獻。

一、統(tǒng)籌兼顧,團的基層組織建設進一步加強。一是黨建帶團建工作格局初步形成。二是團組織覆蓋面逐步拓寬。三是進一步夯實村居團建。四是共青團組織創(chuàng)先爭優(yōu)活動扎實開展。

二、求實創(chuàng)新,大力推進共青團樞紐型社會組織建設。一是積極推進社會管理創(chuàng)新。二是扎實推進陣地化建設。三是深化青少年權益保護工作。四是廣泛開展助學幫扶活動。五是開展青年喜聞樂見的各類型集體活動。

三、圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,著力抓好志愿服務工作。一是夯實志愿服務組織和人才架構。二是推動志愿服務項目化實施。三是創(chuàng)新志愿服務活動載體。四是強化志愿服務保障體系。

 

 

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