共青團珠海市斗門區(qū)委員會2014年度部門決算
目 錄
第一部分 共青團珠海市斗門區(qū)委員會概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 共青團珠海市斗門區(qū)概況
一、共青團珠海市斗門區(qū)委員會職能簡述
共青團是中國共產黨領導下的先進青年的群眾組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶,共青團斗門區(qū)委員會在斗門區(qū)委的領導下和珠海團市委的指導下開展工作,其機關主要工作任務是領導全區(qū)共青團和少先隊工作以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
共青團斗門區(qū)委員會決算僅由本級單位構成,具體納入2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
|
1 | 共青團珠海市斗門區(qū)委員會 |
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第二部分 2014年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱: 共青團珠海市斗門區(qū)委員會 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 142.61 | 一、一般公共服務 | 30 | 155.85 |
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
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二、上級補助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
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三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
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其中:財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 |
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四、經(jīng)營收入 | 6 |
| 六、科學技術 | 35 |
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五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 14.80 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 | 3.61 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 | 3.28 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 40 |
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| 12 |
| 十二、農林水事務 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通運輸 | 42 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、地震災后恢復重建支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
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| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、儲備事務支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
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| 24 |
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| 53 |
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本年收入合計 | 25 | 157.41 | 本年支出合計 | 54 | 162.74 |
用事業(yè)基金彌補收支差額額額 | 26 |
| 結余分配 | 55 |
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上年結轉和結余 | 27 | 35.02 | 年末結轉和結余 | 56 | 29.69 |
| 28 |
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| 57 |
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合計 | 29 | 192.43 | 合計 | 58 | 192.43 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
表二 公共預算財政撥款支出決算表
部門名稱: 共青團珠海市斗門區(qū)委員會 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
| 142.61 | 142.23 | 82.88 | 59.35 | 0.38 | |||
201 | 一般公共服務支出 |
| 135.72 | 135.34 | 75.99 | 59.35 | 0.38 | ||
20129 | 群眾團體事務 |
| 135.72 | 135.34 | 75.99 | 59.35 | 0.38 | ||
2012901 | 行政運行 |
| 76.48 | 76.40 | 75.99 | 0.4 | 0.08 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 |
| 59.24 | 58.94 |
| 58.95 | 0.30 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 |
| 3.61 | 3.61 | 3.61 |
|
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
| 3.61 | 3.61 | 3.61 |
|
| ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
| 3.61 | 3.61 | 3.61 |
|
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
| 3.28 | 3.28 | 3.28 |
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| ||
21005 | 醫(yī)療保障 |
| 3.28 | 3.28 | 3.28 |
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| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 |
| 2.56 | 2.56 | 2.56 |
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| ||
2100503 | 公務員醫(yī)療補助 |
| 0.72 | 0.72 | 0.72 |
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注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表三 政府性基金預算支出決算表
部門名稱:共青團珠海市斗門區(qū)委員會 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表四 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||||
部門名稱: | 共青團斗門區(qū)委員會 |
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| 單位:萬元 | |||
項目 | “三公”經(jīng)費支出 | 因公出國(境)費 支出 | 公務用車購置及運行維護費支出 | 公務接待費 支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | |
合計 | 6.52 |
| 2.12 | 4.40 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 6.52 |
| 2.12 | 4.40 | |||
20129 | 群眾團體事務 | 6.52 |
| 2.12 | 4.40 | |||
2012901 | 行政運行 | 1.98 |
| 1.98 |
| |||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 4.54 |
| 0.14 | 4.40 | |||
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注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。
1欄=(2+3+4)欄。
第三部分 2014年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計142.61萬元,支出總計142.23萬元。
二、公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入142.61萬元,本年支出142.23萬元,年末結轉和結余0.38萬元。
公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)135.34萬元,占95.2%;社會保障和就業(yè)支出3.61萬元,占2.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.28萬元,占2.3%。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
四、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年,團區(qū)委“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算6.52萬元。
(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(二)公務用車購置及運行維護費決算2.12萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
開支內容包括:1.公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車購置0萬元。
2.公務用車保有量為1輛,運行維護費2.12萬元。
(三)公務接待費決算4.40萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費46批,882人次,共44021元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經(jīng)費總額的67.5%。
開支內容包括:工作業(yè)務往來及交流產生的餐費。
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
一年來,團區(qū)委在區(qū)委、區(qū)政府和團市委的正確領導下,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,深入學習貫徹黨的十八大和團的十七大會議精神,圍繞中心服務大局,進一步推進全區(qū)共青團的工作,取得了新的發(fā)展,為搶占先機、加快發(fā)展、五年再造一個新斗門做出了積極的貢獻。
一、統(tǒng)籌兼顧,團的基層組織建設進一步加強。一是黨建帶團建工作格局初步形成。二是團組織覆蓋面逐步拓寬。三是進一步夯實村居團建。四是共青團組織創(chuàng)先爭優(yōu)活動扎實開展。
二、求實創(chuàng)新,大力推進共青團樞紐型社會組織建設。一是積極推進社會管理創(chuàng)新。二是扎實推進陣地化建設。三是深化青少年權益保護工作。四是廣泛開展助學幫扶活動。五是開展青年喜聞樂見的各類型集體活動。
三、圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,著力抓好志愿服務工作。一是夯實志愿服務組織和人才架構。二是推動志愿服務項目化實施。三是創(chuàng)新志愿服務活動載體。四是強化志愿服務保障體系。
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